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北京市手机彩票网体育局(本级)2022年度部门决算
日期:2023-09-14 来源:区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号),设立北京市手机彩票网体育局。内设六个科室,分别为办公室、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科、组织人事科、青少年体育科。
贯彻执行党和国家手机彩票网体育工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订本区体育工作制度,制定本区体育事业发展规划和政策,并组织实施;协调本区区域性体育发展,负责推动多元化、国际化体育服务体系建设,推进本区体育公共服务和体育体制改革;统筹规划本区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设,负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作;统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展,制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业,推动产业结构优化升级,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;承担重大体育赛事活动的组织协调工作;负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广;负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
(二)人员构成情况
行政编制27人,实有人数25人,工勤人员2人,离休人员3人,退休人员29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,490.01万元,比上年增加463.79万元,增长11.52%。主要原因:政府性基金增加。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计4,327.34万元,比上年增加707.19万元,增长19.53%,其中:财政拨款收入4,327.34万元,占收入合计的100.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 4,460.63万元,比上年增加610.36万元,增长15.85%,其中:基本支出1,465.14万元,占支出合计的 32.85%;项目支出2,995.49万元,占支出合计的 67.15%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,414.39万元,比上年增加594.16万元,增长15.55%。主要原因:政府性基金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,634.43万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出 0.23万元,占本年财政拨款支出0.01%;科学技术支出69.15万元,占本年财政拨款支出1.90%;文化旅游体育与传媒支出3,291.86万元,占本年财政拨款支出90.57%;社会保障和就业支出181.30万元,占本年财政拨款支出4.99%;卫生健康支出90.00万元,占本年财政拨款支出2.48%;公共安全支出 1.89万元,占本年财政拨款支出0.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算0.23万元,比2022年年初预算减少4.36万元,下降95.09%。其中:
“进修及培训”2022年度决算0.23万元,比2022年度年初预算减少4.36万元,下降95.09%。主要用于会计人员继续教育。
2、“科学技术支出”2022年度决算69.15万元,比2022年度年初预算减少0.83万元,下降1.19%。其中:
“其他科学技术支出”2022年度决算69.15万元,比2022年度年初预算减少0.83万元,下降1.19%。主要用于安排接诉即办专项资金及网络和终端运维服务。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算3,291.86万元,比2022年年初预算增加86.67万元,增长2.70%。其中:
“体育”2022年度决算3,291.86万元,比2022年度年初预算增加86.67万元,增长2.70%。主要用于群众体育、竞技体育。
4、 “社会保障和就业支出”2022年度决算181.30万元,比2022年度年初预算增加13.75万元,增长8.20%。其中:
“行政事业单位养老支出”2022年度决算180.30万元,比2022年度年初预算增加12.75万元,增长7.61%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算1.00万元,比2022年度年初预算增加1.00万元,增长100%。主要用于其他社会保障支出。
5、 “卫生健康支出”2022年度决算90.00万元,比2022年度年初预算减少5.63万元,下降5.88%。其中:
“行政事业单位医疗”2022年度决算90.00万元,比2022年度年初预算减少5.63万元,下降5.88%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“公共安全支出”2022年度决算1.89万元,比2022年度年初预算增加1.89万元,增长100.00%。其中:
“其他公共安全支出”2022年度决算1.89万元,比2022年度年初预算增加1.89万元,增长100%。主要用于手机彩票网重点行业核酸检测。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出779.96万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出 779.96万元,占本年财政拨款支出100.00%,主要用于承办大型活动,购置健身器材等。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2022年度决算779.96万元,比2022年度年初预算减少872.36万元,下降52.80%。其中:
“彩票公益金安排的支出”2022年度决算779.96万元,比2022年度年初预算减少872.36万元,下降52.80%。主要用于购置健身器材等。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,418.90万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 3.32万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.86万元减少0.53万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因:无因公出国出境。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 3.32万元,比2022年度年初预算数3.57万元减少0.25万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。主要原因:未购置车辆,2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.32万元,比2022年度年初预算数 3.57万元减少0.25万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.66万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计344.16万元,比上年增加106.66万元,增加原因:办公地址变更,办公面积增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额1,381.39万元,其中:政府采购货物支出941.74 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出439.65万 元。授予中小企业合同金额1,379.79万元,占政府采购支出总额的 99.88%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台,30.40万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算710.48万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词:
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
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(2022年度)
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项目名称
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冬季项目区级联赛
|
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主管部门
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北京市手机彩票网体育局
|
实施单位
|
北京市手机彩票网体育局
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项目负责人
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佘文娟
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联系电话
|
85974838
|
||||||||
项目资金
(万元) |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
年度资金总额
|
39
|
39
|
39
|
10
|
100.00%
|
10
|
|||||
其中:当年财政拨款
|
39
|
39
|
39
|
—
|
100.00%
|
—
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上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
/
|
—
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其他资金
|
0
|
0
|
0
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—
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/
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—
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年度总体目标
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预期目标
|
实际完成情况
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为扩大冬季项目的普及程度,提高青少年参与体育培训的热情,巩固我区青少年运动人口,组织冬季目的区级联赛,以赛带练、以赛促练,提高训练成效,逐渐形成手机彩票网青少年专业体育培训的系列赛事品牌。
|
2022年共组织冬季项目区级比赛3项,参与人数超200人次,媒体宣传3次,参与运动员满意度达到95%。
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绩
效 指 标 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
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|||
指标值
|
完成值
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产出指标
|
数量指标
|
指标1:比赛项目数量
|
≧3项
|
3项
|
15
|
15
|
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||||
数量指标
|
指标1:参与运动员
|
>200人次
|
216人次
|
15
|
15
|
|
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时效指标
|
指标1:项目完成进度
|
高中低
|
高
|
10
|
10
|
|
|||||
成本指标
|
指标1:项目预算控制数
|
=39万
|
39万
|
10
|
10
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
指标1:媒体宣传报道
|
≧3次
|
3次
|
30
|
30
|
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||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:参赛运动员满意度
|
>90%
|
95%
|
10
|
10
|
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总分
|
100
|
100
|
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